Обязанности:
Вам предстоит заниматься: Разработка годовых планов работы (проверок) Управления внутреннего аудита с учетом установленной периодичности и риск-ориентированного подхода; проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов управления Организации (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных органов Организации); проверка эффективности методологии оценки рисков различных видов деятельности Организации и процедур управления рисками, установленных внутренними документами Организации (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения операций и сделок, управления рисками), и полноты применения указанных документов; проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; координация работ по обеспечению непрерывности и (или) восстановления деятельности Организации в соответствии с внутренним документом Организации; проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и представления информации и отчетности; проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Организации; оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Организации операций и других сделок; проверка процессов и процедур внутреннего контроля; проверка деятельности Управления внутреннего контроля и Департамента управления рисками Организации; подготовка и направление совету директоров, генеральному директору и (или) правлению Организации отчета о проведенных Управлением внутреннего аудита проверках и ходе выполнения рекомендаций, а также информации о случаях, препятствующих осуществлению Управлением внутреннего аудита своих функций (при наличии таких случаев); участие в разработке проектов приказов, распоряжений и решений генерального директора Организации по вопросам, входящим в компетенцию Управления внутреннего аудита; осуществление взаимодействия Управления внутреннего аудита с другими структурными подразделениями Организации; информирование совета директоров, если по мнению Руководителя управления внутреннего аудита, руководство подразделения и (или) органы управления Организации приняли на себя риск, являющийся неприемлемым для Организации, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска; осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости уровня и сочетания выявленных рисков для Организации; обеспечение полного документирования каждого факта проверки и оформление заключения по результатам проверок, отражающего все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению; составление отчета по ф.0409639 «Справка о внутреннем контроле кредитной организации». Мы ждем от Вас: Высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, иметь квалификацию (дополнительное профессиональное образование) в области внутреннего аудита; знание законодательства РФ; знание международных стандартов аудита, внутреннего контроля, управления рисками, корпоративное право; знание банковских процессов, продуктов, а также специфики рынка ценных бумаг; опыт разработки и согласования внутренних нормативных документов; умение работать с большими объемами информации и данных. Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов; Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ; график работы: 5/2, с 09:30 до 18:00, обед 30 мин; место работы: м. Тестовская, улица Тестовская, 10Похожие вакансии
Руководитель службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
РСХБ Управление Активами
Руководитель службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Страховая Компания Гелиос
Руководитель Службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Элекснет
Руководитель службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Simple
Руководитель службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Руководитель Службы внутреннего аудита
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
РЕАЛИСТ БАНК