Обязанности: Участие в подготовке программы внутренней аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей внутренней аудиторской проверки; Идентификация и оценка рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); Оценка схемы построения (эффективности) бизнес-процесса(ов) и контрольных процедур объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); Формирование аудиторской выборки для целей внутреннего аудита; Руководство проектами по внутреннему аудиту; Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью внутренней аудиторской проверки; Проведение процедур внутреннего аудита и сбор аудиторских доказательств; Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита; Обсуждение результатов внутренней аудиторской проверки с уполномоченными представителями объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); Разработка рекомендаций, нацеленных на снижение рисков объекта внутреннего аудита (бизнес-процесса, проекта, программы, подразделения); Контроль исполнения аудиторских процедур; Контроль качества и полноты заполнения внутренними аудиторами рабочих документов для подтверждения выводов по результатам внутреннего аудита; Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам выполнения внутренней аудиторской проверки; Проведение мониторинга действий (корректирующих мер), предпринимаемых по результатам внутренней аудиторской проверки; Самостоятельное или в составе группы консультирование по вопросам построения и функционирования системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления; Подготовка программы консультационного проекта, включающей цели, объем задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем процедур внутреннего аудита для достижения целей консультационного проекта; Идентификация и оценка рисков объекта консультационного проекта; Оценка схемы построения (эффективности) контрольных процедур объекта консультационного проекта; Обсуждение результатов выполнения процедур внутреннего аудита с уполномоченными представителями объекта консультационного проекта; Анализ и оценка объекта внутреннего аудита в соответствии с целью консультационного проекта; Предложение способов снижения рисков объекта консультационного проекта; Самостоятельная или в составе группы подготовка отчета по результатам проведенного консультирования. Требования: Высшее образование (финансово-экономическое); Дополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, программы повышения квалификации, программы профессиональной сертификации) в области аудита/внутреннего аудита; Общий стаж работы – более 6 лет (в т.ч. во внутреннем аудите/контроле – более 4 лет); Уверенный пользователь Microsoft Excel, PowerPoint, Word, 1С и иных бухгалтерских программных продуктов; Готовность к командировкам (30% времени). Навыки: Руководство группой аудиторов; Планирование внутренних аудитов; Планирование и выполнение процедур тестирования (опрос (запрос), наблюдение (осмотр), проверка (инспектирование), повторное выполнение, пересчет (подсчет), подтверждение), аналитических процедур (анализ финансовых и нефинансовых показателей, статистический анализ, сравнение фактических и плановых показателей, тренд-анализ и прочие), либо их сочетания для целей внутреннего аудита; Анализ и оценка информации, выявление причинно-следственных связей, формирование выводов; Применять в работе законы, подзаконные акты и локальные нормативные акты; Проведение интервью, переговоров и осуществление письменной коммуникации; Подготовка отчетов по результатам внутренних аудитов; Составление и проведение презентации; Использование методов автоматизации внутреннего аудита в объёме, достаточном для выполнения внутренней аудиторской проверки. Знания: Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита; Международные концепции и стандарты управления рисками и внутреннего контроля; Трудовое, гражданское, административное законодательство Российской Федерации; Основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к областям аудита; Принципы и порядок формирования управленческой, финансовой (бухгалтерской) и прочих видов отчетности; Теория менеджмента (управления); Основы управления проектами; Основы информационных технологий и информационной безопасности; Ключевые риски и средства контроля, связанные с информационными технологиями; Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества. Условия: Работа в головной организации одного из крупнейших холдингов госкорпорации "Ростех"; Стабильная заработная плата; Возможность профессионального роста и развития в команде профессионалов; ДМС, СКО (с привязкой к стажу работы в организации), компенсация питания на территории работодателя.
Руководитель проектов 1 категории направления проверок и ревизий ФХД
До 260 000 руб.
Москва
Объединенная Авиастроительная Корпорация
Руководитель направления проверок и ревизий ФХД организаций Холдинг
Договорная
Москва
Вертолеты России, Управляющая компания
Руководитель направления проверок и ревизий ФХД организаций Холдинга
Договорная
Москва
Объединенная двигателестроительная корпорация, управляющая компания
Руководитель направления проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности
Договорная
Москва
Концерн Радиоэлектронные технологии, ОАО, УК
Руководитель направления проверок ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций аудита
Договорная
Москва
НПК Техмаш