Обязанности: Подготовка и расчет SI-SO модели на уровне СКЮ по всем категориям, оценка составляющей стока. Подготовка и согласование с Sales командой детального SI плана на 12-ти недельный горизонт на уровне СКЮ на базе последних промо данных от Клиента и оценкой импакта от стока и производственных возможностей. Загрузка данных для нового цикла. Работа с доступными сервисами Клиента. Понимание процессов планирования на стороне Клиента: типы и длительность промо, ПНТЗ, система автозаказа и другие факторы, влияющие на прогноз. Организация или участие во встречах с Клиентом по вопросам взаимодействия и улучшения совместного прогнозирования, включая уточнение и обновление факторов, влияющих на прогноз. Подготовка и согласование с командами Sales, CPA и RGM плана на горизонт 3+ месяцев на базе последних промо календарей с дальнейшей оценкой рисков и возможностей для выполнения ранее согласованного сценария. Еженедельное обновление 12-ти недельного прогноза на базе промо данных от Клиента, оценка причин отклонений от заложенного прогноза. Передача информации коллегам DP и DSA для оценки обновленной потребности и дальнейшего внесения корректировок в план отгрузок. Взаимодействие с командами Sales и CPA по вопросам существующих рисков по доступности продукта, согласование дальнейшего плана действий и корректировок промо-плана. Активное участие в встречах по планированию прогноза продаж клиентов (PreDemand meeting) на ежемесячной основе, предоставление обновленного прогноза с экспертной оценкой по проделанным изменениям. Аргументация и согласование изменений с сотрудниками отдела продаж. Подготовка и обновление CEX (рост категории, доля, отгрузки), согласование дальнейших изменений с командой, фиксация договоренностей. Ведение и ежемесячное обновление данных по основным драйверам роста к прошлому году, а также ключевых причин изменений к прошлому циклу. Презентация в рамках IBP цикла. Ежемесячные встречи с командой ключевого клиента/-ов для обсуждения результатов планирования SFA и показателя сервиса за прошедший месяц, согласование планов на последующий 12-ти недельный горизонт. Еженедельный мониторинг выполнения план/факт текущего месяца с коммуникацией с командами Sales и CPA. Активное участие в процессе подготовки долгосрочных сценариев с учетом билдинг блоков и бренд микса. Анализ результатов по точности планирования (SFA) на лаг-2, с детализацией по топ 10 ошибкам, повлиявшим на целевой показатель. Участие в операционных встречах, связанных с работой клиента. Участие в кросс-функциональных встречах по проектам. Требования: Высшее образование. Знание английского языка (уровень Upper Intermediate и выше). Опыт работы на должности аналитика по планированию спроса от 1 года. Опыт работы в планировании поставок или производства от 3х лет. Уверенное владение Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Опыт работы в SAP APO или Anaplan от 1 года. Знание основ статистического анализа.