Обязанности: Разрабатывать Годовой план аудиторской и контрольной деятельности с использованием соответствующей риск-ориентированной методологии; Подготавливать отчеты по результатам деятельности и проверок внутреннего аудита; Организовывать, планировать, обеспечивать проведение аудиторской проверки; Информировать Генерального директора о результатах проверок, предоставлять рекомендации по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества; Организовывать и проводить проверку эффективности контрольных процедур Общества и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; Проводить анализ информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе выявленных по результатам проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и т.п.); Разрабатывать и внедрять методологические документы, регламентирующие деятельность внутреннего аудита (политик, предложений, регламентов, методик, инструкций и иных документов); Проводить проверку достаточности и зрелости элементов системы внутреннего контроля в Обществе для эффективного управления рисками; Планировать, организовывать и проводить внутренний аудит бизнес-процессов; Выполнения решений/указаний (поручений) органов управления, требований организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов; Участвовать в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу ущерба, нецелевого, неэффективного, использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц; Проводить проверку полноты выявления и корректности оценки рисков на всех уровнях управления Общества; Предоставлять консультации Генеральному директору Общества по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности внутреннего аудита); Организовывать эффективное взаимодействие Общества с внешним аудитором Общества, а также с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками; Реализовывать практики проведения тематических аудитов, проводимых всеми Обществами компании; Проводить оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля; Выявлять недостатки системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей; Проводить оценку процесса управления рисками; Проводить оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы внутренних контролей (контрольных процедур); Проводить оценку вопросов организации информационного взаимодействия (процесса обмена информацией) в Обществе. Требования: Высшее профессиональное образование; Наличие опыта в аналогичной должности; Знание и умение работы с компьютерными и профильными офисными программами (Excel, MS Office) Условия: Стабильная "белая" заработная плата и система премирования; Профессиональное обучение: внешние обучение, внутрикорпоративное обучение и развитие; Перспективы карьерного и профессионального роста; Гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ (в том числе: ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов, обязательное медицинское страхование и т. д.); ДМС; График работы: пятидневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00.
Ведущий специалист отдела внутреннего аудита
Договорная
Владивосток
Независимая нефтегазовая компания